送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-04-15 13:28

同学你好
借,预付账款
贷,银行存款
暂估
借,原材料等一暂估 
贷,预付账款一暂估

立红老师 解答

2021-04-15 13:38

同学你好
将上月暂估分录做负数分录冲回;然后再做入库的分录;

立红老师 解答

2021-04-15 13:49

不客气 的,祝您学习愉快;

立红老师 解答

2021-04-16 08:34

同学你好,本年计提的折旧额是年末数减掉年初数

立红老师 解答

2021-04-16 11:46

同学你好,不客气的,祝您学习愉快;

静待花开 追问

2021-04-15 13:31

如果下月初发票拿回来呢

静待花开 追问

2021-04-15 13:47

好的,谢谢老师

静待花开 追问

2021-04-16 08:33

老师,本年折旧是不是等于累计折旧期末数-期初数?

静待花开 追问

2021-04-16 08:46

谢谢老师

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相关问题讨论
同学你好 借,预付账款 贷,银行存款 暂估 借,原材料等一暂估 贷,预付账款一暂估
2021-04-15 13:28:35
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2015-11-07 19:11:03
你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2021-04-13 17:32:22
做无票的销售收入处理 借:应收账款(或银行存款、库存现金) 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2017-12-06 10:10:39
您好 多收的五万要银行存款退给对方么
2019-05-31 20:00:03
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