你好 请问 以前数据比如23年5月 有一笔需要做视 问
你好,认证之前月份的不行。 答
24年的抖音推广费挂错科目,没挂到业务宣传费用,再 问
不用,利润表直接调整费用明细即可 答
求净现值终结期现金流量可以算到前面的年金现值 问
您好,我们先把残值变现、垫支回收剔除了,可以用您上面的思路 终结期现金流:通常是一次性、非周期性的(如残值变现、垫支回收),需用复利现值(P/F)单独折现。 答
公司小红书账号卖出开票类别是? 问
你好,这个属于无形资产转让 答
老师 进项税额转出 这个会计科目月末需要转到转 问
月末需要转到 未交增值税 答

同一个人的两张报销单,一个应记入销售费用,一个应记入管理费用。但是两笔款是一起打的,记账凭证能不能写,借:管理费用 销售费用 贷:银行存款
答: 你好,可以的
11月份有一份记账凭证录错了,应该是:借:管理费用 1212贷 现金 500 银行存款 712结果我把1212全部记录到贷银行存款减少方了请问12月份我改怎么调回来啊?
答: 调整分录 借:银行存款 500 贷:现金500
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
专票当普票记账了,开始是借:管理费用 - 办公费146.7,货:银行存款146.7, 调整 是不是要先冲销之前凭证借;银行存款 146.7 货:管理费用146.7, 然后再做一笔更正凭证借:管理费用130.56 应交税费-进项16.14 货:银行存款146.7
答: 你好,是需要先红冲,然后做正确的分录。 借:管理费用 - 办公费-146.7, 货:银行存款-146.7 借:管理费用130.56 应交税费-应交增值税-进项16.14 货:银行存款146.7


邹老师 解答
2016-11-15 14:53
邹老师 解答
2016-11-15 15:02