送心意

朴老师

职称会计师

2021-04-23 08:02

同学你好
发票是谁给谁开的呢

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同学你好 发票是谁给谁开的呢
2021-04-23 08:02:58
借,无形资产43000 固定资产8000+7000 贷,银行存款58000
2022-04-30 01:28:20
工程未完工,收的票也只能暂估入账,等完工后才能入固定资产,在建工程,然后再冲减预付账款 借:预付账款 贷:银行存款
2017-04-12 12:17:16
你好,甲方扣保质金 借;其他应收款,贷;应收账款
2020-08-04 09:15:06
你好,12月5日收到了项目竣工验收单,是出包工程来的,合同金额 100000,预算价 200000 ,决算价193422------决算价就形成固定资产金额了 借:固定资产 193422 贷:其他应付款----xx建筑公司 193422 12月15日支付用银行转账支票支付了工程余款17922,同时有建筑业的专用发票(工程余款的) 这个分录怎么做呀, 借 :其他应付款----xx建筑公司 17922 贷 :银行存款 17922 以前的付款,可以用“其他应付款----xx建筑公司” 科目里的金额冲
2019-08-19 10:35:18
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