母公司向子公司出售存货500件3元一件(成本2元/件) 第一年售出200件抵消分录 借 营业收入1500 贷 营业成本1200 存货300 第二年如果卖掉了200件 剩余100件 分录是 先把第一年分录写过来① 借 未分配利润–年初 300 贷 营业成本300 ②是直接把当期的收入也做抵消吗 借 营业收入600贷 营业成本600 最后再对内部未实现损益做抵消 借 营业成本 100贷 存货100 还是 直接② 这边分录合并成一笔分录 借 营业收入900 贷营业成本800 存货100
李佃平
于2021-04-24 12:23 发布 1129次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-04-24 13:39
第2年的话是
借:未分配利润–年初 300
贷:存货 300
然后借
借:存货 100
贷:营业成本 100
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第2年的话是
借:未分配利润–年初 300
贷:存货 300
然后借
借:存货 100
贷:营业成本 100
2021-04-24 13:39:05
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你好,营业利润金额是本期实现的利润,未分配利润不仅有本期的,还有期初余额。
2019-11-03 15:41:33
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营业外收入的结转,借:营业外收入 贷:本年利润
2020-01-03 11:23:00
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前两个是结转损益
最后一个结转本年利润
2019-03-25 18:40:02
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您好!你结转的不用改了,本月改一下之前做错的营业外收入的那笔就可以了。
2017-04-10 10:35:28
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