出纳借款做的分录是:其他应收款-员工1000,贷:其他应付款-老总1000,借的时候我不知道,他们都是一家子,我当时做的报销分录是:借:管理费用-办公费1000,贷:实收资本(股本)-老总1000,如果把出纳的借款调整的话,咋做分录啊,谢谢
天会亮、心会暖
于2016-11-17 11:42 发布 871次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-17 11:46
我上面做的分录没错误吧,谢谢
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您好,A计入损益是正确的。因为A公司承担社保。但是A付社保款项来自B,所以挂B其他应付款或其他应收款。
2020-07-07 05:32:18
你不是0工资吗,你咋发工资?公司承担个人的做借营业外支出 贷其他应付款,
2020-06-18 14:54:06
你好 ,用其他应付款科目
2020-05-08 11:19:42
你好 你3月才缴纳 。 你3月才做缴纳分录。 单位部分要走应付职工薪酬去做德 分录不对
2020-03-11 16:51:06
你好,相等于职工借的钱,等回来报销的时候冲减其他应收款
2019-12-29 21:00:21
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2016-11-17 11:44
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2016-11-17 11:48