送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-04-26 12:37

你好
借少交了一份钱是吗
借应交税费贷营业外收入

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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-07-04 10:56:25
你好,本期做费用分录,今后可以抵扣做抵扣分录 借;管理费用 贷;银行存款等科目
2018-10-12 09:45:43
你好 借少交了一份钱是吗 借应交税费贷营业外收入
2021-04-26 12:37:09
您好!企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-08-16 15:03:41
普票开具页面,然后点负数发票,按照上面的提示,下一步就可以。
2020-12-29 19:45:23
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