送心意

赵海龙老师

职称中级会计师,税务师

2021-05-03 14:04

你好,把多计提的部分冲减,同时本月计提的时候正常计提

拼命三郎 追问

2021-05-03 14:07

老师,分录如何做

赵海龙老师 解答

2021-05-03 14:10

借管理费用负数贷应付职工薪酬负数

赵海龙老师 解答

2021-05-03 14:10

没有跨年,可以不用以前年度损益调整

上传图片  
相关问题讨论
你好,把多计提的部分冲减,同时本月计提的时候正常计提
2021-05-03 14:04:22
你好,可以调整,也可以12月份少计提这个差额部分
2020-09-09 10:39:05
你好,是的没错,正常的都是发放上月计提本月,如果之前没有这样,可以现在补计提
2019-11-08 17:25:59
同学你好 这个不用的
2022-01-10 12:43:03
你好 计提分录,借;管理费用等科目 5500 , 贷;应付职工薪酬—工资5500 发放分录,借;应付职工薪酬—工资5500, 贷;银行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...