送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-20 19:48

各位老师,在计提工资时工资表上有罚款的怎么做分录呀

禾~zZ 追问

2016-11-20 19:49

那发工资时又怎样做呀

吴月柳 解答

2016-11-20 19:48

你好,可以在发工资时再扣回,借:管理费用   贷:应付职工薪酬

吴月柳 解答

2016-11-20 19:50

你要计提时扣,借:管理费用  ~工资 贷:应付职工薪酬~工资  其他应收款~扣款

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相关问题讨论
那你这个计提和发做一起就可以了
2019-09-07 09:42:18
你好,是的这个押金要退的,计提工资借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,支付,借应付职工薪酬,贷银行存款
2019-07-12 16:20:07
你好 看下老师给你发的图片
2019-03-18 09:24:45
你好 借 应付职工薪酬 1000 贷 其他应收款-社保 100 现金 900 借 管理费用-社保 300 其他应收款-社保 100 贷 银行存款 400
2018-06-20 15:17:21
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2016-08-31 16:39:19
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