老师,实务中应交税费-应交增值税-进项/销项/进项转出/减免税款这些三级科目余额月末需要结转吗?还是平时不用结转,留着年末时候三级科目一起结转?
爱听歌的自行车
于2021-05-09 00:23 发布 819次浏览
- 送心意
海棠老师
职称: 中级会计师
2021-05-09 00:34
可以月末结转,也可以年末结转,我一般喜欢前者
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你好!这个一般是在借方。
2020-10-15 10:27:32

您好!你是税控设备全额抵扣吗
2017-11-01 17:11:05

你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

你好 是的 要转到转出未交增值税借方 在借贷方抵减后在转未交增值税借方
2020-05-15 13:45:53

应该没有余额才对。
2023-09-14 09:59:58
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2021-05-09 01:06