送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2023-09-14 09:59

应该没有余额才对。

晨曦晨曦 追问

2023-09-14 10:24

你好老师,是要结平到未交增值税科目么?

小宝老师 解答

2023-09-14 10:24

起码要将减免税这个科目结转到未缴

晨曦晨曦 追问

2023-09-14 11:04

老师那每月末是把增值税销项税额和进项税额一起转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目还是要结转到科目“应交税费-未交增值税”科目来体现留底额或者是应交额呢?

小宝老师 解答

2023-09-14 11:05

是这个道理,是这个逻辑哦。

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相关问题讨论
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
购买时先要计入管理费用~办公费,抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费
2020-07-11 17:24:44
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
同学你好, 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2021-01-01 10:41:03
你好!可以的。可以这样。
2019-06-18 14:20:01
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