老师请问长沙卓越家具有限公司三月份的科目余额 问
同学你好 是不是结转抵消了 你看看 因为我们没有权限做实操看课程 答
老师好!想问下,玻璃杯喷漆,开发票,项目名称是不是应 问
劳务*玻璃杯加工费 开这个 不可以 答
老师,请教一下,就是当时我从别人那里收购一家公司, 问
具体想操作哪些数据? 答
暂估成本,一般怎么做会计分录? 问
如果是销售产品的,借库存商品,贷,应付账款暂估。借主营业务成本带库存商品。如果你们是销售服务,借主营业务成本,贷应付账款暂估。 答
老师,请问同一张发票因为受票方提供信息和要求不 问
可以第三次重开,不过频繁操作可能引起税务机关关注,要确保业务真实和信息准确。 重新开具的发票(蓝字发票)目前没要求备注原蓝字和红字票据号码,但企业可以自行备注便于核算和检查。 红字票据金额比例不影响第三次重开,但比例过高或操作频繁可能被税务机关怀疑,要保存好业务凭证证明真实性。 答
老师外派人员工资社保公积金共计26250.25元在外省劳务公司缴纳,当月付款借其他应付款26250.25贷银行存款26250.25,本月收到普票金额为26250.25,其中有个税137.73元,我分录怎么做
答: 借,劳务成本26250.25 贷,应付帐款 借,应付账款 贷,银行存款
我公司三位临时人员在外省交了社保,公司把钱打入劳务公司共计23748.42,本月人力资源服务安徽有限公司分别开了普票23051.04,开了专票697服务费,上月支出时我是做了借:其他应付款23748.42,贷银行存款,现收到发票该如何做!
答: 你好,同学 借,劳务成本 贷,其他应付款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师我们是建筑劳务公司的、我想问一下付给班组的工程款怎么入账 是 借:工程施工-合同成本-人工费 贷:其他应付款 支付时:借 :其他应付款 贷:银行存款吗
答: 你好,借:工程施工-合同成本-人工费 ,贷应付职工薪酬。,支付时,借应付职工薪酬,贷银行存款
老师你好!建筑劳务公司1.20日支付给班主A,13万元付款时做的分录是借其他应付款13万元,贷银行存款13万元。这样下来借方余额有13万元,这种情况该怎么处理?
老师我们是建筑劳务公司、我们公司借个人钱8万 我做账做的是: 借:银行存款 80000 贷:其他应付款80000但是借个人那一块我们要付利息、我们借了8万要还81200 这个我要怎么做分录
老师我想问问,有600万从我们公司账户走,我该怎么做这笔业务啊,我们是劳务派遣公司一笔工程款进来。然后给个人转出去我借:银行存款,贷:其他应付款转出的时候做借:其他应付款,贷:银行存款
老师,公司向个人借款,借银行存款,贷其他应付款,还款 借其他应付款 贷银行存款 个人向公司借款,借其他应收款 贷银行存款 还款 借 银行存款,贷其他应收款,对吗
蘑菇爱泡泡儿 追问
2021-05-11 10:07
meizi老师 解答
2021-05-11 10:16