老师您好,预付货款给供应商10万,供应商发货33484.9,本应开发票33484.9。但提前开了168,960的发票。收到发票时做账:先冲暂估 借:应付账款-暂估 31344.9 贷:库存商品 31344.9。再入一笔:借:库存商品:31344.9 贷:预付账款 31344.9,提前多开的发票168960-31344.9=137615.1怎么入账啊?
园园
于2016-11-22 16:29 发布 819次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-22 16:41
老师,我们是电商,是由供应商代发商品的,库存商品月底余额应该是0. 如果直接以168960的发票做账,库存商品不平。那么是不是成本结转要补一笔差异: 借:主营业务成本 137615.1 贷:库存商品137615.1
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借 库存商品 贷应付账款
2018-01-10 10:45:26
你好,
借:预付账款-供应商
贷:库存现金
2021-03-15 09:45:29
不用做分录了,收到发票再进行账务处理
2018-04-25 13:40:55
你好,你冲了之前的暂估,然后直接以168960的发票做账就可以了,不用分开。
2016-11-22 16:31:33
您好,可以这样做账的,因为入库是暂估,所以用到一个应付账款。
2017-07-29 00:39:50
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吴月柳 解答
2016-11-22 16:31
吴月柳 解答
2016-11-22 16:54