送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-22 16:41

老师,我们是电商,是由供应商代发商品的,库存商品月底余额应该是0. 如果直接以168960的发票做账,库存商品不平。那么是不是成本结转要补一笔差异: 借:主营业务成本 137615.1  贷:库存商品137615.1

吴月柳 解答

2016-11-22 16:31

你好,你冲了之前的暂估,然后直接以168960的发票做账就可以了,不用分开。

吴月柳 解答

2016-11-22 16:54

可以

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相关问题讨论
借 库存商品 贷应付账款
2018-01-10 10:45:26
你好, 借:预付账款-供应商 贷:库存现金
2021-03-15 09:45:29
不用做分录了,收到发票再进行账务处理
2018-04-25 13:40:55
你好,你冲了之前的暂估,然后直接以168960的发票做账就可以了,不用分开。
2016-11-22 16:31:33
您好,可以这样做账的,因为入库是暂估,所以用到一个应付账款。
2017-07-29 00:39:50
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