- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-05-11 20:20
你好,跨年红冲发票
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:银行存款
在企业所得税汇算前后处理红冲,这个是没有区别的
需要按正数收入减去负数收入之后的实际 收入金额申报
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你好,跨年红冲发票
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:银行存款
在企业所得税汇算前后处理红冲,这个是没有区别的
需要按正数收入减去负数收入之后的实际 收入金额申报
2021-05-11 20:20:35
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你好,收到红字发票时,做红冲当期的费用的分录就可以了,然后在增值税的表2做进项税额转出。
2023-10-07 13:43:11
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同学你好
你是原分录负数红冲吗
2021-07-16 14:41:53
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如果冲红没有重开 那么可以调减收入
2020-04-10 11:19:07
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你好
影响今年的利润
抵扣今年的利润
负数收入做到这个月
因为你的增值税今年申报
增值税销售额和所得税销售额都在这个月
2022-12-05 21:12:10
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