送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-05-11 20:20

你好,跨年红冲发票
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款
在企业所得税汇算前后处理红冲,这个是没有区别的
需要按正数收入减去负数收入之后的实际 收入金额申报 

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