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董董
于2021-05-11 20:18 发布 1535次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-05-11 20:20
你好,跨年红冲发票借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:银行存款在企业所得税汇算前后处理红冲,这个是没有区别的需要按正数收入减去负数收入之后的实际 收入金额申报
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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