老师您好,我们在做账的时候放在营业外支出了,但在 问
是,营业外支出里这个金额填写在其他里 答
老师好,请问我们小规模纳税人酒店2024年账上亏损 问
房租无发票部分不能税前扣除,需纳税调增。不调增属虚假申报,有补缴税款、滞纳金及罚款风险。正确做法是与房东协商开发票,如实申报:调增后仍亏损,应纳税额为 0;调增后盈利,按税率计算纳税。不能随意选申报数据,应先准确调整计算应纳税所得额,再申报 答
老师,老板个人费用做到税账,贷方用库存现金吗,如果 问
您好,老板个人的开了发票吗? 答
@郭老师,你能看出来这个应该写多少金额的付款申请 问
截图发来看一下的。 答
老师,多家企业不同法人,开发票人可以为一人? 问
可以的,可以是一个人。 答

(1)异地企业在建筑服务项目所在地预缴企业所得税和个人所得税,再回到企业所在地缴纳企业所得税和个个人所得税是否可以抵扣?(2)异地缴纳企业所得税和个人所得税缴纳基数是什么?
答: 预交部分的企业所得税和个人所得税可以抵扣。那么你在异地预缴的时候,这里的基数都是你的合同金额,也就是不含税销售额。
所有企业所得税都是25%的话,企业缴纳所得税后企业法人还要缴纳个人所得税么?缴纳个人所得税的是那一部分?
答: 你好,企业在缴纳所得税后,按照章程规定分红部分,需要缴纳个人所得税。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
企业所得税汇算清缴缴纳上年的企业所得税也是应交税费-应交企业所得税吗
答: 是的,也是通过这个科目的。


小鱼儿 追问
2021-05-21 10:37
轶尘老师 解答
2021-05-21 10:45
小鱼儿 追问
2021-05-21 10:57
轶尘老师 解答
2021-05-21 11:00