老师,我们工厂准备下个月用我这个账户试用一个月看看,但是之前都没有建账,什么数据都是乱七八糟的,12月份开始建账,那12月份之前应付的账,比如应付供应商的账,还有应付工资的账,应付水电费的账,都全部归集在期初设置这里可以吗?还是不用,直接到时候付款计入就行
做个俗人
于2016-11-26 12:00 发布 867次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!如果你要做准确的话,肯定是要先做出一个资产负债表,然后根据资产负债表做期初数的。
2016-11-26 12:01:30

嗯 是的 意思你是先按月计提 缴纳做缴纳分录 是的
2020-01-16 11:00:44

你好,计入管理费用核算的
2019-05-21 15:10:05

同学 你好
实际开票的金额=34500-11158.1=23341.9元
2018-12-18 15:23:07

您的计提分录就错了
2019-01-01 11:38:49
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