比如厂房建成,付款10万,来发票10万,还有10万未付,也没来发票,现在达到使用状态,在转资这里能体现这个10万元吗?
迷路的胡萝卜
于2016-11-26 12:02 发布 674次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-26 13:27
您说的没有听明白,不是可以暂估吗
相关问题讨论
你好,未付及发票没有的这十万不要做外账的固定资产,只做有票的。
2016-11-26 12:11:19
可以正常做账,发票到了再调整之前的入账价值
2020-01-31 13:22:28
您好!先暂估固定资产。比如你先暂估是20万。借:固定资产-暂估 20 贷:在建工程-暂估20
2016-11-26 11:51:10
先暂估转到固定资产 收到发票后把前面的暂估红冲 再按发票金额 记入固定资产
2019-04-23 09:05:20
从开始自建做账,把之前的补上
2019-04-10 16:27:09
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吴月柳 解答
2016-11-26 12:11
吴月柳 解答
2016-11-26 13:29