- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-26 11:54
已经有10万的发票了,这个十万怎么体现出来?
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您好,收到发票,先记入在建工程,借:在建工程-冷藏车,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票用于应税项目,否则无此分录),贷:长期应付款或者银行存款。等两家发票到齐,按上述分录做好后,再根据在建工程科目余额等数据,结转到固定资产,借:固定资产,贷:在建工程-冷藏车。
2019-08-31 13:23:59
您好!先暂估固定资产。比如你先暂估是20万。借:固定资产-暂估 20 贷:在建工程-暂估20
2016-11-26 11:51:10
是的,这个是的,补一个,明细和你3月是一样的,借固定资产xx 贷其他应付款,
2020-04-30 15:49:32
实际收到了设备,可以暂估入账的
2021-04-16 15:23:53
按照32万暂估入账
借:固定资产 32 贷:预付账款10 银行存款12 应付账款10
2020-06-11 09:48:25
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