送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-29 13:56

之前的挂在其他应付款,怎么处理

小语 追问

2016-11-29 14:02

公司就一套账

宋生老师 解答

2016-11-29 13:28

您好!正确的做法应该是后面这个要冲减管理费用
借:银行存款 贷:管理费用-快递费

宋生老师 解答

2016-11-29 14:01

您好!之前的一笔冲减管理费用就可以了。你们会计这个是做的外帐吧?

宋生老师 解答

2016-11-29 14:06

您好!之前的一笔冲减管理费用就可以了

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相关问题讨论
同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用 贷其他应付款 
2022-03-14 10:28:03
同学你好 可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好 可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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