送心意

玲老师

职称会计师

2021-05-31 09:31

你好
借预付账款
贷银行 
收到发票按月分摊
借 管理费用等
贷预付账款 

有有 追问

2021-05-31 09:33

老师,我是从今年5月份开始分摊,还是收到发票再分摊

玲老师 解答

2021-05-31 09:46

你好
从租赁期开始就分摊 5月

有有 追问

2021-05-31 09:51

那收到专用发票之后再红冲之前摊销的,扣除税金之后把之前月份的重新摊销吗

玲老师 解答

2021-05-31 09:58

收到发票后把前面没有发票的分摊分录红冲按发票入账。

有有 追问

2021-05-31 10:13

老师,因为我没有用到预付账款,都是用的应付账款借方,请问我可以计入应付账款借方吗,二级科目是写对方单位名字还是房租

玲老师 解答

2021-05-31 10:23

你好
你付款应用预付或者其他应收  其他应付是负债了 

有有 追问

2021-05-31 10:30

老师,应付账款的借方不就是代表预付吗

玲老师 解答

2021-05-31 10:44

你好
是的  
应付账款的借方不就是代表预付 我看错了,你可以这样记的 

有有 追问

2021-05-31 10:45

老师,那二级科目是写对方单位名称还是写房租合适

玲老师 解答

2021-05-31 10:55

你好
二级科目写对方单位名称 这样知道钱付给了谁 

有有 追问

2021-05-31 10:58

好的,谢谢老师

玲老师 解答

2021-05-31 11:16

 你好同学:
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 借预付账款 贷银行  收到发票按月分摊 借 管理费用等 贷预付账款 
2021-05-31 09:31:17
你好,支付的是一到12月份的吗?
2021-05-29 16:31:55
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
收到发票放在费用摊销凭证后面就可以的
2021-06-04 17:18:30
你好对的,是这么做的,开的是专票还是普通发票的。
2021-06-02 15:25:28
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