送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-05-29 16:31

你好,支付的是一到12月份的吗?

郭老师 解答

2021-05-29 16:32

一到五月份账上是怎么做的?如果没有做的话,借预付账款贷银行存款,然后按月分摊借管理费用贷预付账款,但是这个月做的是一到五月份合计。

有有 追问

2021-05-29 16:35

老师,支付的是今年4月份到明年3月份的,这个月是不是只要分摊一个月的,那年底发票来了,如何做账呢

郭老师 解答

2021-05-29 16:35

你好,四月份你分摊了吗?如果没有的话是两个月的。

郭老师 解答

2021-05-29 16:36

发票到了,借预付账款借管理费用负数,然后做发票的,借管理费用贷预付账款,剩下的还是继续分摊。

有有 追问

2021-05-29 16:41

发票到了是把之前分摊的红冲,按发票的金额把之前的分摊了是吗,老师,你上面没涉及到增值税,我来得发票是专票

郭老师 解答

2021-05-29 16:42

你好
是的
发票到了,借预付账款借管理费用负数,然后做发票的借管理费用应交税费应交增值税进项贷预付账款

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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,支付的是一到12月份的吗?
2021-05-29 16:31:55
你好 借预付账款 贷银行  收到发票按月分摊 借 管理费用等 贷预付账款 
2021-05-31 09:31:17
你好对的,是这么做的,开的是专票还是普通发票的。
2021-06-02 15:25:28
收到发票放在费用摊销凭证后面就可以的
2021-06-04 17:18:30
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