固定资产2017年7月购买,就投入8月使用开始提折旧合同价418万,没有收到发票。后期分两期拿到发票。每期拿到发票充暂估的,最后原值成了3710256.4。这样做账务处理对吗
郝芮
于2021-06-02 10:35 发布 348次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-06-02 10:41
你好你这个之前咋做的,你可以截图吗,后续冲暂估,之前折旧不用调整,后续这个按新的剩下折旧额开始折旧就可以,
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你好
前面折旧不调整 按发票入账 扣除原折旧继续 折旧
2021-06-17 16:47:23
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您可以做固定资产清理,把可以用的显示器的残值转入在建工程,然后再和新的电脑主机也计入在建工程以后一转入新的固定资产
2019-01-30 17:11:20
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计算新的原值下的累计折旧和目前账上累计折旧的差额 然后一次性做在本期即可
2020-01-06 15:08:01
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你好,做账务处理时发现折旧多提了,就冲销之前多计提的金额
借;累计折旧,贷; 管理费用等科目
2020-07-25 10:49:45
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你好你这个之前咋做的,你可以截图吗,后续冲暂估,之前折旧不用调整,后续这个按新的剩下折旧额开始折旧就可以,
2021-06-02 10:41:37
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郝芮 追问
2021-06-02 10:51
maize老师 解答
2021-06-02 11:00