老师,我整天将那个会计分录做得倒过来。如:借:应该是管理费用-摊销费,贷是周转材料。而我做成 借:周转材料,贷管理费用-摊销费。这样子后果是怎样呢??
干净的苗条
于2014-11-24 13:49 发布 814次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2014-11-24 14:00
你好!你要将作反的分录红冲出来,在做正确的蓝字分录,不然你的周转材料账面和实物会不相符,同时高估利润因为贷方管理费用时间少费用增加利润的。
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2013年已作的收款票据,2014年又作收款处理,冲减银行存款又不够
2015-08-01 09:42:36
把上个月做错的凭证用红字原样冲销,再按正确的金额做出凭证就可以了。
2014-09-18 14:50:14
你好,跨年应付帐款漏记,是贷方漏记还是借方漏记呢?
2024-04-28 09:47:58
你好,图片不太清楚
2019-06-08 12:06:32
行是行,一般费用发生额应该在借方,只有在结转时才发生在贷方,发生在贷方有的软件在结转时不能做结转
2015-07-23 16:26:58
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晓海老师 解答
2014-11-24 15:19