老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

对公账户有培训费的支出,我开了转账支票,但开发票对方没有开发票,凭证是借,预付账款,贷:银行存款。过了几个月对方单位把票开出来了,如何做凭证
答: 您好!借:管理费用-培训费 贷预付账款。
请问老师,公司对公账户预付了98500,借:预付账款98500,贷:银行存款98500。客户支付给我们18500元,我们自己承担80000。借:管理费用80000,贷:预付账款80000。借,银行存款18500,贷:预付账款18500。然后去开发票,开的是80000我们的发票,18500的客户自己的发票
答: 你们付款不是付款给供应商吗,咋这个预付和这个客户是一起的,客户不是收对方款吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师。销售货物 先预付 装卸费,公对公转账。 支付时 借:预付账款 贷:银行存款那请问收到买方客户开给我们发票,我 借什么科目?? 贷:预付账款
答: 你好, 借销售费用 贷:预付账款








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