送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-06-03 10:52

你好,如果取得专票的,
借,管理费用-开办费
,应交税费—进项
,贷,银行存款,

程芳 追问

2021-06-03 10:54

当时没有销项是这样做的,现在有销项怎么做分录?

紫藤老师 解答

2021-06-03 10:54

一样的,
如果取得专票的,
借,管理费用-开办费
,应交税费—进项
,贷,银行存款,

程芳 追问

2021-06-03 10:57

老师前面没有销项是借开办费,进项贷银行存款,而且这个进项一直没有抵扣,现在有销项了需要抵扣了,账怎么处理应该怎么做分录?

紫藤老师 解答

2021-06-03 10:58

借,应交税费—应交增值税-进项
贷 管理费用-开办费

程芳 追问

2021-06-03 11:05

不懂老师?能说具体点吗?谢谢

紫藤老师 解答

2021-06-03 11:06

如果取得专票的,
借,管理费用-开办费
,应交税费—进项
,贷,银行存款,




就可以了,已经是抵扣进项了

紫藤老师 解答

2021-06-03 11:06

你开了销售发票的


借  银行存款
贷  主业务收入
     应交税费

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相关问题讨论
你好,如果取得专票的, 借,管理费用-开办费 ,应交税费—进项 ,贷,银行存款,
2021-06-03 10:52:00
你好 借,开办费,应交税费—进项,贷,银行存款
2021-06-03 10:29:35
你好,收到发票未认证已入账时是借应交税费――应交增值税――待认证进项税额,现在认证了要从这里转到进项税额
2018-10-05 09:31:02
你好,你在什么地方看到上面那对分录?(在某些情况下,是对的哟)
2018-10-05 10:08:52
借:库存商品(红字) 应收账款贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-06-01 10:17:04
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