送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-03 16:32

借应付职工薪酬借管理费用负数。

悦耳的棒棒糖 追问

2021-06-03 16:37

好的,谢谢老师

悦耳的棒棒糖 追问

2021-06-03 16:39

是不是把计提分录多出来的数用负数

郭老师 解答

2021-06-03 16:42

你好是的,上面就是完整的分录。

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相关问题讨论
你好 本月没有出来可以按上月计提
2019-07-11 14:37:38
你好 借管理费用-工资等贷应付职工薪酬-工资
2020-05-28 14:12:46
您好,计提一般不需要附件的。
2020-01-04 13:25:32
同学你好 工资都是先计提的
2021-04-14 08:47:07
您好,是的,要先计提的。请参考。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2017-09-02 18:33:55
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