你好老师,我们是光伏发电产业合作社,我们建立光伏合作社是各村投资的20万,借银行存款20万 贷实收资本 ..村20万 后面钱不够,区下达各村的财政专项扶贫资金32.8万元,建立的,但这笔钱完工以后直接由区上拨给施工老板了,没有进我们的账户,也没有进各村的账户,这笔钱怎么做账了?如果不做账岂不是固定资产里面就没有这笔资金了?虽然没有票,但是有支出明细,有下达文件这些资料!后面的分录我该怎么做? 借应收账款 贷专项应付款 借在建工程 贷应收账款 这样对不对?在建工程将来全部转到固定资产,那专项应付款往哪里转?
含蓄的蓝天
于2021-06-05 15:29 发布 1211次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,款项是否全部使用完毕?
2022-11-08 11:33:06

你好; 借专项应付账款贷资本公积 。 其他 分录 科目是对的
2022-06-13 15:51:47

你好,工程竣工转固定资产后“专项应付款”科目,借专项应付款,贷资本公积
2019-05-18 21:39:43

你好,同学。
你收到
借,银行存款 32.8
贷,专项应付款 32.8
拨付,用相反分录处理的
2021-06-05 17:43:31

可以
2017-04-03 11:13:03
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