老师,已付供应商30667.20,收到发票为30547.20,差额120.00,这120元是运费,对方不愿开票,我应该怎样做账呢?
joan
于2016-12-01 15:19 发布 739次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-01 15:33
老师,对方现在就是不开票了。我应该怎样把这120元做账冲掉呢?
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您好!你收到的时候入账就行了。没收到先不入
2019-12-06 16:05:14
你好,运费也需要提供发票入账的
2016-12-01 15:19:56
借;销售费用 贷;银行存款等科目
2017-02-23 15:29:01
你好!
可以记入研发支出…运费
2020-01-10 15:17:05
你好 那你就做借库存商品 475 贷银行存款 475
2021-08-19 14:05:39
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joan 追问
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