老师,我是一般纳税人,做内账也是把增值税单独列示出来,比如购进产品,借:库存商品 应交税费--增值税(进项) 贷:银行存款 销售也是如此。假如我11月份内账上显示实际应该交税120元,但是我外账凑了发票,不用交税,那我应该怎么处理,要一直挂在账上么。有老师给解答说内账不用价税分离,也有人说最好和外账一样。怎么样才好,主要我现在已经价税分离了,怎么处理
云淡风清
于2016-12-02 14:19 发布 622次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-02 14:21
我已经价税分离了
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你好,此问题已经给予回复
2016-12-02 14:19:55
你好,需要的,是的
2017-05-24 14:19:43
购买货物,是这样账务处理的
2019-08-10 15:01:55
不用应交税费的,直接借:库存商品贷:银行存款即可
2017-12-31 18:49:24
上述分录没处理不平,税费数据不对,需要看原始发票单据
具体其他应付款是什么项目呢
2017-08-02 12:54:04
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