老师,一般纳税人企业,给客户送礼燕窝,分录怎么做呀?这样做对吗? 购进: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金/银行存款 送礼: 借:销售费用-业务招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额
畅畅妈
于2024-04-07 15:50 发布 243次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
2019-01-05 16:33:21
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
你好!
年底汇总做分录冲销
借应交税费…应交增值税(进项税额转出)
贷应交税费…应交增值税(进项税额)
2020-05-15 09:57:15
同学你好,进项和销项都需要在月末转到已交税金里,然后贷方下个月缴纳,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
您好
可以直接这样写分录
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息