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四季
于2021-06-11 13:33 发布 517次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-11 13:35
你好借预收账款负数贷利润分配未分配利润负数应交税费应交增值税销项抵减负数。
四季 追问
2021-06-11 13:39
这样吗?这是正确的还是作废前面那张的
郭老师 解答
2021-06-11 13:41
你好,你写的这个分录也可以的。
2021-06-11 13:44
你说的我实在听不太懂 我重新文哥老师 你先别回复我了好不好老师 谢谢你
你好,你可以重新提问的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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四季 追问
2021-06-11 13:39
郭老师 解答
2021-06-11 13:41
四季 追问
2021-06-11 13:44
郭老师 解答
2021-06-11 13:44