去年是预交 借:所得税费用 贷:应交税费 问
计提与缴纳金额不一致? 答
预收物业服务费56月的款项31.8w,并且开了发票了,这 问
根据会计准则,对于预收款项且已开具发票的情况,虽然发票已经开具,但收入的确认应遵循权责发生制原则,即只有在提供了相关服务,满足收入确认条件时才能确认收入。在 4 月,5 月和 6 月的物业服务尚未提供,所以不能在 4 月就确认 5、6 月的收入。 正确的账务处理是在 4 月收到款项并开具发票时,做分录:借:银行存款 31.8 贷:预收账款 30 应交税费 - 应交增值税(销项税额)1.8。 然后在 5 月和 6 月,每月末分别根据当月实际提供的物业服务,将预收账款转为收入,假设 5、6 月确认的收入金额相同,每月确认收入的分录为:借:预收账款 15 贷:主营业务收入 15。 答
我们有一笔货是cif家出口的,对方只开来了海运费,发 问
您好,这个的话是没错的,对 答
老师我想请问一下。我接过来的账上应交增值税是 问
您好,应交税费是负数有很多可能得,比如存在未勾选确认的进项税额(这个看看电子税务局是否有未勾选的)、有退税单没退、账务处理有误等,要查清原因了才可以相应调账 答
公司未营业前购买的油布、垃圾袋、五金件、胶锤 问
你好,这些你可以计入管理费用,办公费。 答

老师,我想请教一个问题啊,一个是那个社保的问题,因为像公司的话不是都要交社保吗,那比如说交社保的话,是不是要从公帐上的话,就是打款。发工资,然后比如说我七月份发工资,然后把那个。交社保的话,这个月提交上去,然后是从下个月开始扣的对吧,扣社保。
答: 你好 是的 一般社保款是在公户里面扣的。 社保一般是当月扣当月的 有的是当月扣上月的 你看下你的扣款明细表里面扣款的所属月份就可以了解到你企业是当月还是次月扣社保款的
不买社保员工可以从对公帐发工资吗
答: 你好,可以,而且从规范角度说,应该从账户上发工资,否则存在风险
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
员工没有社保可以直接用公帐发工资吗?
答: 可以直接公帐发工资。

