送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-06-18 17:19

你好,预支工资的分录
借 其他应收款
贷 库存现金的

精品4班郑建银 追问

2021-06-18 18:40

那发放工资呢

紫藤老师 解答

2021-06-18 22:03

借 管理费用-工资
 贷应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
贷 银行存款 
    其他应收款

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相关问题讨论
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
您应当发放多少呢?
2019-07-09 16:48:53
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
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