老师,你好,我公司收到一张个人代开的文化服务发票, 问
你好,他给你们具体做了什么事? 答
我们公司2024年帮其他单位缴纳了环保处罚款,计入 问
入账处理 1. 冲减2024年错误分录:借:管理费用(红字),贷:银行存款(红字)。补记正确分录:借:其他应收款-XX单位,贷:银行存款。 2. 2025年收到还款:借:银行存款,贷:其他应收款-XX单位。 发票开具 无需开具发票,因为环保罚款不属于增值税应税范围,对方单位可凭你公司收据、环保部门罚款决定书复印件、银行转账凭证入账。 答
老师,自然人在税务局给我们代开了一张发票,发票开 问
你好,备注里有让我们代扣代缴的信息提示吗 答
股东借款给公司是有利息的方式,请问涉及哪些税种 问
那个股东需要交增值税及附加,公司需要代扣代缴利息个税20% 答
个税如何撤销申报 问
你好你是想要撤销什么时候的? 答

您好老师,全年一次性奖金会计分录:借:费用贷:应付职工薪酬/工资借:应付职工薪酬/工资贷:应付职工薪酬/工资/奖金借:应付职工薪酬/工资/奖金贷:银行存款这个分录对吗?还是直接计入应付职工薪酬/工资/奖金科目,不用走应付职工薪酬/工资科目?
答: 你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
做分录时候,为什么要用应付职工薪酬来核算呢?这是职工自己的钱来付的房租,不属于职工福利啊,所以用这个科目好像有点问题?它应该属于企业代收代扣项目
答: 是职工的工资不是福利费,下面答案解析写着福利费里扣吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应付职工薪酬这个科目怎么核算社保金,社保金包括个人交和单位交,怎么做分录
答: 1、会用到应付职工薪酬--社会保险费科目 2、单位承担的部分 借:管理费用等--社会保险费 贷:应付职工薪酬--社会保险费 3、个人承担部分 ,在实际发放工资时,代扣出来。 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社会保险费 应交税费--应交个人所得税 银行存款


注会高效取证班暖心向阳 追问
2021-06-19 11:47
郭老师 解答
2021-06-19 11:52
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