老师,我之前做账时把税控设备560全额抵扣了,也做备案了,如果上个月应交增值税是1000元,但是实际扣款是1000-560=440.但是我账上未交增值税还有560,怎么结转啊,分录怎样写
木白木易
于2016-12-05 11:37 发布 1247次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入,你当时可能结转增值税错了,抵扣用的科目是应交税费-减免税款而不是未交增值税
2016-12-05 11:40:33

是销项-进项-全额抵扣税控设备费用的金额贷应交税费-未交增值税
2017-09-08 13:47:44

你好,你缴纳了税款就没有余额了
2018-01-25 15:01:31

全额减免 借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用
结转本月应交增值税金额=销-进-380
分录为 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2016-01-06 20:12:48

营业外收入不用交税,属于所得税中收入的一项,算到利润中交所得税
2014-09-11 09:38:14
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