10月份做了一笔分录,借:主营业务成本,贷:主营业业务成本,本来应该是贷:应付货款,现在我11月份红冲这笔借:本年利润,贷:应付货款,这样红冲有问题吗,在会计学堂有好几位老师回答了,但是结果都不一样,请专业的老师仔细解答一下,谢谢!
阳光不羞
于2016-12-05 22:08 发布 828次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,我回答过您的问题,我还是坚持我的观点,您,直接红冲借:主营业务成本,贷:主营业务成本,再做一笔正确的分录,借:主营业务成本,贷:应付账款即可。
2016-12-05 22:16:01
因为我是推算的,你们的投资总额是9000万元,按5年成本总额(你的五年的成本总额已确定的数据)推的
2017-06-17 09:50:06
你好,自己的过程是正确就可以了
2016-09-20 15:45:31
你好
因为收入发生计入贷方,结转就计入借方,这样结转之后余额才是0
因为成本 发生计入借方,结转计入贷方,这样结转之后余额才是0
2021-01-09 15:19:34
同学,你好
不是,这是结转分录
2022-04-07 13:57:55
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