老师,快递一般纳税人,收到的进项税额21000,开出去的销项税额15000开出去的免税普票5000,需要做进项税额转出吗?做转出多少?老师给讲一下理由吧
刀大
于2021-06-22 21:39 发布 756次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2021-06-22 21:40
您好,用于免税项目的进项税额是不可以抵扣的
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结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额:
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额:
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
2025-02-23 14:38:52

进项税大于销项税,那么保留账面留待下月再抵。
2017-05-27 20:02:07

不是的这个进项叫留抵下期,不用做账的同学。l
2019-09-12 09:41:50

您好,用于免税项目的进项税额是不可以抵扣的
2021-06-22 21:40:45

已经做了进项税额转出,就不能再抵扣了。
2020-04-16 22:09:31
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刀大 追问
2021-06-22 21:43
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2021-06-22 21:48