老师,我想问一下,为什么报销的时候,有的时候做 借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 但有的时候直接 借:管理费用 贷:银行存款
无情的乌冬面
于2021-06-28 16:40 发布 2195次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-06-28 16:41
报销如果是当时就付款了 有可能就不用其他应付款这个科目
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借:管理费用--残保金
贷:其他应付款-残保金
缴纳时
借:其他应付款-残保金
贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44

同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01

你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03

同学你好
可以这样处理
2021-09-22 06:30:21

你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
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2021-06-28 16:43
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2021-06-28 16:43