送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-08 08:59

你好,发了一部分就做发一部分的分录  借;应付职工薪酬  贷;银行存款等科目
缴纳了社保  借;应付职工薪酬   贷;库存现金

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你好 借:营业外支出 贷:银行存款 计提的时候 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保和公积金 贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55
你好,发了一部分就做发一部分的分录 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 缴纳了社保 借;应付职工薪酬 贷;库存现金
2016-12-08 08:59:27
借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金
2017-07-10 11:56:35
你好!你这个2个人,必须要当做是公司的员工,跟其他 员工一样做分录. 至于你收回现金,这个内部核算的时候收到就行了,税务上不能这样
2019-10-24 14:41:19
你好 是的 公司社保是需要计提的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 参考这个分录来做
2019-01-15 14:35:00
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