请问一下,公司11月份发10月份的工资,现在资金周转不灵,只先发了一部分,但这个月又用现金缴纳了2016年的社保,工资表上未体现社保部分,没有扣除,现在如何做分录呢?
紫藤语
于2016-12-08 08:58 发布 967次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
借:营业外支出
贷:银行存款
计提的时候
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-社保和公积金
缴纳的时候
借:应付职工薪酬-社保和公积金
贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55

你好,发了一部分就做发一部分的分录 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
缴纳了社保 借;应付职工薪酬 贷;库存现金
2016-12-08 08:59:27

借:管理费用——工资
贷:应付职工薪酬——工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:库存现金
2017-07-10 11:56:35

你好!你这个2个人,必须要当做是公司的员工,跟其他 员工一样做分录.
至于你收回现金,这个内部核算的时候收到就行了,税务上不能这样
2019-10-24 14:41:19

你好 是的 公司社保是需要计提的 1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金 参考这个分录来做
2019-01-15 14:35:00
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