我做内账,有员工每月都压得有工资,我要不要把押的工资做出来? 那我会计账务怎么处理?计提时借管理费用 贷应付工资,发放时借应付工资 贷银行存款和其它应付款,发放工资押金时借其它应付款 贷银行存款 这样处理对不?
陶子
于2016-12-08 10:19 发布 1463次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-08 10:23
老师,请问有没有什么简便的方法?
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那你的费用多做了
去年调增了吗
2019-07-27 16:40:39
您好!可以的。
2016-12-08 10:22:29
同学你好
支付工资应是
借,应付职工薪酬一工资
贷,银行存款
计提工资时
借,管理费用一工资
贷,应付职工薪酬一工资
2020-09-25 12:00:14
你好,退回可以是贷方正数,也可以是借方负数的
2018-05-31 17:38:08
您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
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2016-12-08 10:22
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