
公司发放员工2020年1月报销的2019年12月的费用(发票2019年),怎么账务处理?还没出审计报告
答: 借以前年度损益调整贷银行存款等,借应交税费贷以前年度损益调整未分配利润贷,以前年度损益调整
老师 我们有两个公司 本来是甲公司的费用 员工开的是乙公司的发票 我们从乙公司报销 这个账务处理 怎么做
答: 你好,借:管理费用 贷:其他应付款~乙公司
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司去年11月份新成立的,去年的账也一直没做,16年就只发生了一些费用,而且还是放在17年2月份来了之后才报销的,那2016年的账务处理该怎么做?
答: 做在17年吧
去年年会几个公司一起办的,行政先借款出去,完了领导出了年会分摊表向各公司要钱,此时做账已经计入了费用,后面行政拿发票报销抵之前借支,那这样费用不是记重复了么?怎么进行账务处理
老师,就是关于费用报销,假如实际付款在9.20日,填写报销单据在9.23日,但是实际报销在10.2日,这个账务处理应该是归9月份还是10月份呢?
实际采购发生在1月和2月,3月开票,且1、2月采购款项合开在同一张发票,4月报账并付款,账务人员在4月收到员工报销发票时才知道发生了该笔经济业务,3月已结账,如何进行账务处理?


暗香·青浅 追问
2016-12-08 13:45
吴月柳 解答
2016-12-08 12:07
吴月柳 解答
2016-12-08 13:19