老师好,我6月30号网上代开专票已交税费,但是7月1号去取的票,增值税报表最后“本期应补(退)税额”项就出现负数了,是直接提交这个负数报表吗?还是有其它操作?
2018会计小白
于2021-07-05 06:51 发布 543次浏览
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- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-07-05 07:04
您好
发票日期是7月1日 2季度不需要缴纳税金 直接提交负数申报表
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您好
发票日期是7月1日 2季度不需要缴纳税金 直接提交负数申报表
2021-07-05 07:04:17
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你好!代开专票一般是当场就缴纳税款,可以计入已交税费。最好当月就计提好,更加清晰哈,如果你能按月计提好的话也是可以的哦。
2019-06-18 11:21:40
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你好,地税没有交的也要合计上缴纳
2018-10-18 14:20:39
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你好,你们是多交了税款吗?
2021-07-07 11:58:38
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属于已交税金,属于预交税费
2017-10-23 13:20:06
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2018会计小白 追问
2021-07-05 07:06
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2021-07-05 07:06