老师,员工报销如果拿的是收据,但是没有发票,一般有的可以拿别的发票冲。但是我刚看视频里面公司前期筹建的时候,因为没有备用金,收到股东交来的备用金,给其开了收据,会计分录为:借 库存现金 贷 其他应付款,我想问的是这个后续怎么做账呢?
lee
于2016-12-09 11:29 发布 887次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-09 11:36
我知道这个钱后面会给到股东,但是现金日记账里有记录这笔,这个月底做账的时候不用理会么?
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1.取现,借 现金3万贷银存3万
2.还xx借款,借其他应付款~法人名字16017元贷现金16017元
3.支付xx月份工资,借应付职工薪酬10000贷现金10000
4.剩余的现金不用做分录,这样写对吗
2019-02-25 20:16:00

没有做错,是,借,库存现金16000贷,其他应付款~法人名字16000
2019-02-08 17:22:11

出纳在前期也垫付了资金的,就把出纳挂在了其他应付款_出纳可以吗?
2018-11-07 17:07:46

老师你好,他们没有实收资本,其他应付款就一直让他挂着吗?
2019-11-21 09:48:03

1.借现金贷银行存款,取现
2.借其他应付款贷现金,还xx人xx钱
3.借应付职工薪酬贷现金,发工资
4.剩余的钱不做账,你现金日记账余额会体现
2019-02-27 10:42:29
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2016-12-09 11:31
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