老师好,想问下我们食堂平时给职工办就餐卡会计分录是 其他应付款-工本费和现金-库存现金。现在就餐卡不够了,食堂重新买了些就餐卡,新购入的就餐卡会计分录怎么做?我们实际购买的工本费是10元/张,收职工工本费是按照20元收取的,退卡的时候也是退20和卡里的余额。
hy
于2021-09-02 15:37 发布 1629次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2021-09-02 15:38
借管理费用-福利费10,贷应付职工薪酬10
付款时,借应付职工薪酬10,贷银行或现金。
收到员工工本费时,借现金20,贷其他应付款20
退卡时,借其他应付款20,贷现金或银行
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1.取现,借 现金贷银存
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3.支付xx月份工资,借应付职工薪酬贷现金
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2019-02-25 20:13:10
12月属期做错是什么意思?
2019-02-08 17:20:37
建议采纳第二种方法
借:库存现金
贷:其他应付款—项目经理
借:其他应收款—出纳
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2018-11-07 17:03:08
支付给个人的佣金是不会退回来的,只能后期取得发票报销平账
2019-09-09 19:40:26
你好,应当计入应收账款
2016-06-28 15:45:37
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hy 追问
2021-09-02 15:47
森林老师 解答
2021-09-02 15:48