老师,如果有个供应商去年有挂账,但实际是不欠对方钱了,多出来的是当时暂估是多出来的,但因为这些存货已领用,结转到成本了,现在应该怎么冲这笔账
曾经的哑铃
于2021-07-07 10:13 发布 1212次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-07-07 10:15
你好,暂估的成本抵扣所得税吗?如果是的话不修改汇算清缴的情况下,借应付账款借主营业务成本负数。
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你好,暂估的成本抵扣所得税吗?如果是的话不修改汇算清缴的情况下,借应付账款借主营业务成本负数。
2021-07-07 10:15:58
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同学你好
借主营业务成本
贷银行存款
贷应付职工薪酬
2021-06-15 09:08:53
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您好!其实这个方法,企业自己选择就好了。
2019-11-04 11:07:07
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你好
销售退货
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;银行存款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
退回给供应商
借;银行存款等科目,贷;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额)
2020-04-09 17:18:17
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你好!
目前还没有捷径可走。
会计就是这样的
要耐得住寂寞的
2018-09-14 21:06:16
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曾经的哑铃 追问
2021-07-07 10:20
郭老师 解答
2021-07-07 10:21