送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-07-12 10:17

同学你好
借:应收账款 ,负数
贷:应付账款,负数
再做
借,应付账款
贷,应收账款;

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相关问题讨论
你好 这个业务是收入的吗
2021-08-23 18:44:54
同学你好 借:应收账款 ,负数 贷:应付账款,负数 再做 借,应付账款 贷,应收账款;
2021-07-12 10:17:46
你好,把相关科目余额结转到下一年作为期初数就是了 应付账款没有支付就用今年的资金支付 应收账款也是把余额结转到下一年,然后再收回款项
2020-02-27 21:54:19
你好!你如果按工业企业的会计制度来是可以这样。
2018-08-27 15:58:33
收到对方公司的先付款,可以计入预收账款
2019-08-03 10:56:47
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