老师,我还不太明白,比如9月和10月共预收了990万,当时没有开发票,这990万我到11月份才入的账,九月和10月份的时候忘记入了,到十一月开发票1448万,包括那预收的990万,还有以前预收的498万,这990万要记到11月份那个银行结算及刷卡收入的本期数里吗?11月又预收了对方打来的工程款512万,我想知道银行结算及刷卡收入的本期数到底应该填多少?谢谢老师
A
于2016-12-12 10:38 发布 676次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-12-12 10:43
好的老师,我发您qq
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你好,私下回答你
2016-12-12 10:42:49
你好,税款计入应交税费
2020-07-08 15:53:28
同学你好,如果发票是10万,结算是8.8万,那差额是1.2万,建议这1.2万,做营业外支出处理,或是分两次收到现金结束
2022-01-10 22:49:45
你是想问工程结算科目如何对冲么?待项目完工达到可对冲的条件后,将工程施工与工程结算进行对冲。
2019-08-26 20:41:55
工程结算科目 在项目完工后与工程施工科目对冲
2019-08-26 17:45:49
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