老师,我们填报年报财务报表的时候计提折旧了,但是 问
你好 是去年的年报吗 是的话,你打开这个申报表,然后横行那里,你找对应的是哪个固定资产。然后列的时候: 第一列填写原值。 第二列填写当年折旧的金额。 第三列填写的是从折旧开始到去年年底折旧的金额。 然后第四列填写的是有发票的固定资产的原值。 第五列填写的是允许抵扣企业所得税的折旧金额。如果不需要纳税调增的话,这里填写的和第二列一样 第6列填写不了 第8列填写和第3列一样的。 答
老师,麻烦问一下企业给员工的离职补偿金(按当年月 问
你好,需要申报个税,在全年一次补偿收入里面申报。 答
维修车的门店,未开票收入占总收入多少比例比较合 问
那个没有规定比例的,据实申报收入交增值税就行 答
老师,我们11月份计提了增值税,12月份应该交税,可是 问
你好,不可以的,这个抵扣不了。 答
新到一个公司第一天,做新媒体和策划的,银行有十几 问
你好,如果各个项目没有公用费用,直接做凭证时在成本下面设置项目名称,然后在设置成本项目料工费 答
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我公司因一直不提备用金,但费用成本支出也较大的,所以,现金科目一直没有余额,所以,我就从老板其他应付款里面的借入,现在其他应付款帐面余额较大,我除了可以让老板在银行转点钱入他的帐,还有其他什么办法可以
其他应付款-法人科目,期末余额借40万。都是平时转给法人,然后法人转给员工的报销备用金。有些金额是有费用票给冲掉的,有些是完全没票的一直挂在这个法人40万下。现在要冲平的话,有什么解决的办法?
kj_3SLvQ9w2jSKv 追问
2016-12-12 14:45
邹老师 解答
2016-12-12 14:41
邹老师 解答
2016-12-12 14:44
邹老师 解答
2016-12-12 14:46