- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
71240-49736.36=21503.64
你把进项税额和销项税额都转入应交税费_未交增值税
2024-03-25 20:00:18
你好,不需要做 结转未交增值税的处理
2016-12-12 16:32:52
你好!按差额结转未交税金就可以了。
2019-05-24 16:32:23
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