老师,帮我看一下,我这个怎么回事
青青
于2021-07-14 16:19 发布 727次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好, 你就是刚才那个说专票没有填写吧,那这个填写上就可以,
2021-07-14 16:35:59
你好,先做领用材料,然后做购进材料,那领用的时候就会导致原材料期末余额负数的
2020-04-30 10:05:50
那个登录下方有个蓝色的下载的地方,你在那里面下载。
2022-02-23 14:12:52
你好!
预收账款贷方余额0.83(尾差)
2019-07-23 15:25:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息