送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2021-07-20 21:07

上个月增值税贷方金额13万元,上个月有一笔红字发票0.4万元。
实际是销项税额=13-0.4=12.6
补计提,借主营业务收入12.6,贷应交税费--应交增值税(销项税)12.6

温暖 追问

2021-07-20 21:08

老师这0.4万元是要做进项税额转出的

温暖 追问

2021-07-20 21:10

这个是进项税的发票

庄老师 解答

2021-07-20 21:16

一笔红字发票0.4。这个是进项税的发票。要做进项税额转出,合计=13+0.4=13.4

温暖 追问

2021-07-20 21:30

老师就是我这个月补计提增值税的时候就按13.4万元计提是八

庄老师 解答

2021-07-20 21:33

你好,是的,是这样的,

温暖 追问

2021-07-20 21:38

收到税务局退回多交的增值税要走怎么做帐

庄老师 解答

2021-07-20 22:02

你好,直接做,借银行存款,贷应交税费一未交增值税

庄老师 解答

2021-07-20 22:02

借应交税费一未交增值税,贷主营业务收入

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相关问题讨论
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
您好 您收到红字发票做了应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字 这就跟进项税额转出意思差不多 不用再做别的进项税额转出分录了
2019-07-04 08:45:00
您好,是的,您的分录很正确。
2019-11-07 23:44:16
你好,是做进项税额负数
2019-03-06 16:10:26
上个月增值税贷方金额13万元,上个月有一笔红字发票0.4万元。 实际是销项税额=13-0.4=12.6 补计提,借主营业务收入12.6,贷应交税费--应交增值税(销项税)12.6
2021-07-20 21:07:12
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